岗位职责:1. 主持公司内审工作, 根据公司发展规划制定完善、有效的审计规划和方案; 2. 根据制定的计划及审计方案完成子公司、工程项目的财务审计及专项审计; 3. 改善审计流程和方案,及时发现公司潜在的问题和风险并提出解决方案; 4. 根据内、外部审计情况撰写审计报告,并提出合理化建议,优化公司内部控制系统; 5. 参与重大项目的全过程,监督并控制项目风险,对重大项目的实施方案,业务流程设计等事项提供建议; 6. 实施公司各部门、子公司预、决算管控; 7. 处理董事会、审计委员会、财务总监交办的相关事务。 任职要求: 1. 财税、金融专业本科以上学历,会计师职称,熟练操作ERP系统; 2. 6年以上相关工作经验,3年以上总账会计主管或成本会计主管或内部审计或外部审计工作经历; 3. 认真仔细,责任心强,较强的成本管理、风险控制和财务分析能力; 4. 熟悉企业财务制度及流程、国家财税法律法规等; 5. 有IPO工作经历者优先。