岗位职责:1、对公司信息系统和IT环境进行应用控制和一般性控制审计,包括协助审计主管制定审计方案、出具审计报告,并完成改进进度的跟踪;2、对审计过程中发现的问题进行风险评估,独立完成审计证据的收集及审计底稿的编制工作,并能够针对审计发现给出整改建议对业务和系统的风险控制进行识别、评估;3、信息化建设过程中为IT项目提供内控方面的咨询;4、参与内控体系建设,协助制定和完善公司IT内控审计制度、流程及标准;协助进行IT内控流程梳理和优化,提供相关专业支持和服务;5、配合完成外审审计;6、执行上级交办的其他工作任务。任职要求:1、必须具有IT审计背景,另有财务或运营经验更佳;2、2~3年IT审计或IT内控工作经验;3、本科学历及以上,信息管理、计算机、审计等相关专业;4、熟悉CISA/CISSP/COBIT/CIA等相关知识,持有相关专业证书者优先。