岗位职责:1、根据法律法规、集团发展战略与经营目标,在审计部经理的带领下,协助经理处理部门事务、开展内部审计工作,积累审计工作经验,对集团经营管理的规范高效运行提供保障。2、协助经理进行年度计划制定前的准备工作,进行年度风险评估、内控调查,并汇总调查评估结果。3、审计会议、部门考勤、报销、统计报表等事务处理。4、协助审计经理开展审计工作:按照年度计划和内部审计工作标准,展开前期审计准备工作;针对与审计目标和范围相关事项,根据审计方案程序,通过详细检查、分析、测试等方法,获取审计证据并编制审计工作底稿;对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计事项作出审计结论,提出审计意见和审计建议,编制审计报告;跟踪检查被审计单位针对审计缺失项所采取的纠正措施及其改善效果;对被审计单位缺失实际整改效果进行统计汇总,发布审计缺失追踪报告;6、做好审计项目档案的资料的收集、整理、编号、归档工作;7、完成上级交办的其它工作任务;任职资格:1、本科及以上学历,硕士优先;专业不限,经济学、IT信息系统、自动化技术等专业优先;2、认同传统文化,对传统文化有践行经验者尤佳;3、优秀的责任心及敬业精神,积极主动,性格开朗,思维敏捷,较好的亲和力;4、具有较强的组织、协调、沟通能力及分析、解决问题的能力,具有较低强的学习能力;5、具备企业舞弊监察经验者优先。