岗位职责:1. 编制报表及报告:制定并完善报表合并规则,组织并完成月度、季度、半年度、年度报表的编制工作,推动关联对账工作,组织上市公司年度决算和定期报告的编制工作;2. 财务管理体系:建立健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;3. 审计与评估:负责对接年度审计评估工作,合理解决机构提出的问题并报告过程跟踪,复核以促成有效报告;4. 财务信息披露:审核财务信息披露文件及各项对外报告,完成监督机构、投资机构、融资机构等问询函的回复; 5. 编制业绩预告:统计分析并完成上市公司下属公司的业绩预测情况,编制并披露业绩预告;6. 内控审计:组织开展年度内控评价工作,审核出局内控评价报告;7. 对外沟通:负责与税务、银行、证券、审计等相关部门建立并保持良好的沟通协助;8. 内部管理:定期开展财务知识培训,建立与完善公司财务信息化系统建设工作。任职要求:1. 本科及以上学历, 会计、财务管理,金融类相关专业;2. 10年以上工作经验,其中至少3年上市公司合并报表,审计评估方面经验;3. 持有CPA证书,有四大会计事务所或税务师事务所经验优先;4. 熟悉会计准则、税务、审计法规政策,具有较强的数据分析能力和跨部门沟通协调能力;5. 此岗位要求能接受经常出差。