工作内容:负责公司内部审计部门的工作,包括对公司的财务、会计、采购等部门的审计,对公司业务流程的合规性进行审查,并提出改善建议,以及完成其他由公司内部审计部门负责的工作。主要职责:- 对公司的财务、会计、采购等部门的审计进行有效地计划和管理,确保审计工作的全面性和准确性;- 对公司业务流程的合规性进行审查,并提出改善建议,以确保公司业务活动的合规性;- 撰写审计报告,向公司管理层提供有关公司内部审计活动的信息,并提出建议,以便公司管理层更好地管理公司业务风险;- 协助公司内部审计部门开展各项审计工作,并确保审计工作的顺利开展;- 遵守公司的各项规章制度,并确保公司内部审计部门的独立性和客观性。职位要求:- 不限工作经验,有一定的审计工作经验者优先;- 具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够独立完成工作;- 具备较强的分析能力和逻辑思维能力,能够对审计数据进行有效的分析;- 具备较强的撰写能力,能够撰写高质量的审计报告;- 熟练掌握审计工作的相关法规和标准,具备相关的专业知识。