岗位内容:1、负责公司内控制度和内控流程的编制、发布和实施;2、制订内部审计流程,组织实施内部部门审计,撰写内部审计报告。3、完善内部审计制度和流程,制订各子公司的内部审计计划。4、跟踪内部审计专项改善项目,对公司内部存在的问题进行落实和改善;5、评估、评价和管控公司各部分之间的风险,提出防控及整改措施;6、领导交代的其他事项。任职要求: 1. 具有相关专业背景,本科及以上学历,能够独立进行审计工作。 2. 具备扎实的财务与审计基础,了解财务会计、内部控制和财务稽核等方面的知识。 3. 具有较强的责任心和专业精神,善于思考,具备较强的分析能力和逻辑思维能力。 4. 具备良好的团队协作、沟通能力及客户服务意识。 5.能适应短期出差嵊州或越南、三年以上审计经验或者内审经验,通过注册会计师优先考虑。6.能够达到公司试用期考核标准和要求,并通过试用期考核。