工作职责:1、独立或带队完成公司专项审计、子公司审计、流程审计、离任审计等项目;控制并监督审计项目质量、进度;2、拟定内部审计工作计划,实施必要的审计程序,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告;3、对审计中发现的问题提出科学合理的整改建议,并督促业务部门按时改进;4、协助建立健全集团审计体系,制定和完善相关内部审计制度和流程;5、针对各部门开展商业道德领域的合规培训及宣贯工作,完成与公司各级部门的协调与沟通工作;6、独立完成上级交办的其他工作事项。任职资格:1、大学本科及以上学历,持相关专业证书(CPA、CIA、ACCA、CISA等)者优先;2、5年(含)以上内审/内控相关工作经验,熟悉企业风险管理和内控流程,具有一定的企业管理、法律合规等综合知识;有半导体、精微制造业企业工作经历优先;3、英文口语流利/良好的英文读写能力;有海外内审项目经验者优先;4、优秀的沟通协调能力、表达能力和团队协作精神;5、良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向。