【工作内容】- 对公司财务报表进行审核,确保其准确性与合规性;- 协助进行内部控制制度的建设和完善,提出改进建议;- 定期对公司的业务流程进行审查,识别潜在风险点,并提出改进措施;- 协助完成年度审计报告;- 参与公司风险管理,及时发现并报告潜在的违规行为或不合规情况;【任职要求】- 具备良好的职业道德;- 具备较强的分析判断能力、问题解决能力和团队协作精神;- 熟练掌握Excel、Word等办公软件;