职位描述:1、负责审计部目常事务管理,制定审计工作计划,组织常规内部审计工作,提交内部审计报告,并对发现的问题进行跟踪、监控;2、推动公司各业务循环内控体系的建设与优化,推动公司制度和流程的修改和完善;3、开展各类专项审计,包括但不限于离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计;4、监控公司的财产和资金使用情况、业务运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;;5、建立并维持公司内部反舞弊体系,对日常工作中出现的舞弊线索进行调查立项,6、根据董事会或相关公司及部门需求进行咨询类相关审计工作。任职条件1、本科或以上学历,财务或审计相关专业,具备英语六级水平,CPA或CIA;2、6年以上相关工作经验,注册会计师优先;3、熟悉制造业财务核算及内控制度;4、熟悉 ERP 系统各模块的功能;5、熟练使用Excel,具备较强的数据分析能力;6、有较强的逻辑思维、风险辨识、沟通协调和项目管理能力;7、沟通能力出色,工作有条理,有责任心,有推动力。8、可接受海外短期出差