岗位职责:1、经营业务审计:包括对店铺运行质量、运营真实性进行审计等,对合作单位的挂账、对账、结账流程是否完整,操作是否规范进行评级;2、经营管理审计:包括采购端、供应链、和仓库管理相关的审计管理工作;3、资产安全审计:对分总公司所有资产得管理方式及质量进行审计评级;包括不限于类别的划分及购置、舰长、领用、责任归口、变更、处置、盘点等进行必要审计,评价制度得执行情况和管理质量;4、组织开展企业风险管理体系建设工作;5、组织开展企业的内控体系建设工作;6、组织开展审计报告解读、落实审计整改、各类检查整改等工作,撰写相关报告;7、定期开展风险、内控、审计等工作宣贯、培训。任职要求:1、具有企业内部审计、风险管理、内控管理等相关工作3年以上工作经验;2、大专及以上学历,取得财务、审计、合规等相关职业资格证书优先;3、熟练使用企业常用ERP,具有大型制造型企业、服装供应链企业相关经验优先。4、工作积极、具有强烈的责任心,良好的沟通表达能力,学习领悟能力。