工作职责:61 领导或参与各类内部审计项目;61 在沟通审计发现、给出整改建议和跟进整改行动中与管理层互动;61 在公司内与各相关部门建立并维护有效的工作关系;61 在全球范围内参加包括财务审计、运营审计和反腐调查等内容的各类审计项目;61 有机会在企业内审部门或其它如财务等运营部门发展。任职资格:能力要求:61 具备一定的内部控制和内部审计专业知识,包括但不限于COSO模型及其应用,国际内部审计准则,内部审计流程和标准,风险评估,内控体系等;61 优异的时间管理能力和在项目要求发生改变的情况下能按时完成审计项目;61 能收集、分析、有效解读从众多源头获得的信息和数据,描绘出可能的事实并从中推导出可靠的结论;61 出色的表达能力(书面和口头)和人际沟通能力,面对任何层级受众都能清晰、精准表达和有效沟通,从而推动审计项目开展和整改行动落实;熟悉中国上市公司对内部控制的要求和有过中国上市公司内审实操经验优先;61 出色的英文听说读写能力优先;61 了解IT运营尤其是IT通用控制和应用控制概念及实操者优先。经验和资质要求:61 大学本科以上学历,不限专业;61 拥有财务或审计专业资质 (注册内部审计师(CIA)或注册会计师(CPA)或其它类似资质);61 8年以上内部审计工作经验;61 MBA优先;61 中大型生产制造型企业内部审计工作经验优先;61 有世界500强或四大会计师事务所的工作经验优先。