岗位职责:1.协助部门负责人建立和完善公司内部审计相关制度、流程,完善内部审计监督体系;2.参与编制年度审计工作计划并组织实施;3.独立开展各类审计项目,包括但不限于离任审计、内控审计、绩效审计、工程审计、其他专项审计等;4.草拟审计工作方案,并对实施的审计项目编制工作底稿及审计报告,对发现的问题跟踪督促整改;5.协助上级部门、外部审计机构等相关单位或组织对公司经营活动及相关情况的检查评价及相应审计工作;6.监督相关部门健全与完善内控制度,并督促培训学习;7.负责审计工作底稿及相关资料的整理归档;8.完成领导交办的其他工作。应聘基本要求:1.年龄在40岁以下;2.具有履行岗位职责所必需的专业知识,熟悉国家宏观经济政策及相关法律法规,熟悉国内外市场和相关行业情况;3.具有良好的职业操守和个人品行,遵纪守法,勤勉尽责,团结合作,廉洁从业;具有良好的作风形象和职业信誉;4.具有良好的心理素质,身体健康;5.禁止性要求:不得具有违反国家法律以及党纪、政纪和企业规章制度的情形。任职条件:1.具有会计类、经济类或相关专业大学本科及以上学历,财经类中级及以上职称或审计资格证书、注册会计师证;2年及以上内控合规、审计管理从业经验。有四大会计师事务所连续1年以上任职经历,项目负责人优先考虑。2.具备较强的信息收集能力和综合分析判断能力,关注细节,逻辑性强,良好的语言表达、书面表达、沟通协调能力。3.具有较强的组织、计划、协调和推动能力。有较强文字、语言表达能力。4.有全局观念,具备较强的计划执行能力,有较强的组织协调能力及抗压能力。5.能接受出差。