岗位职责1、核算报表项目的专项稽核,对异常事项予以报告、提出建议、根据审批予以跟进;2、协助健全财务内控相关制度,包括不限于财税制度管理、编制、修订;3、每月跟踪识别,与公司相关的财税政策,并在部门内部宣导;4、稽核会计凭证附件完整性,税务申报表、合同等重要档案的归档检查,减少税务风险;5、负责跟进公司高新研发活动,以及高新账务处理;6、往来异常专项管理,包括历史记录清查、清查报告、异常处理建议、结果跟进等;7、存货异常专项管理,包括存货呆滞分析、呆滞消耗、账实不符项目的核查及处置建议等;8、上级领导交待的其他工作,包括出差分子公司;任职资格1、本科以上学历、财务专业,5年以上财务工作经验;2、熟练使用办公软件,Word、Excel等;3、工作认真负责,能吃苦耐劳,服从领导安排;4、工作细致、团队意识强、自我驱动、抗压能力强,无不良嗜好;5、熟练使用用友ERP-U9系统、有总账、成本、税务经验优先。