一、岗位职责1.负责组织开展公司内部审计、监察工作,对公司内设机构、关键岗位人员的经济责任审计和公司认为有必要的人员离任审计。2.对公司财务收支及其有关经济业务活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,及时发现问题并提出改进意见。3.负责建立健全企业内部控制制度,并监督执行,防范风险。4.组织开展企业风险评估,识别关键控制点和薄弱环节,提出改进意见。5.协调处理公司内部审计、监察工作中发现的问题,对违规违纪行为进行调查处理。6.负责团队建设和管理,提高团队整体素质和业务水平。7.完成领导交办的其他任务。二、任职要求1.本科及以上学历,财务、审计、经济等相关专业优先。2.5年以上审计、监察工作经验,熟悉企业内部控制和风险管理等方面的知识和技能。3.熟悉国家法律法规、财务制度和审计程序,具备扎实的财务和审计专业知识。4.具备良好的沟通协调能力和团队协作精神,能够独立解决问题。5.有较强的责任心和职业道德,能够承受一定的工作压力。其他信息行业要求:全部行业