工作职责:1、协助建立健全公司审计体系,参与制定和维护集团内部审计制度,制定涉及审计作业的标准流程;2、编制年度审计计划,协调实施,编制年度审计工作总结;3、定期对各体系进行经营绩效审计,制定审计计划,负责审计过程中的现场复核,把控审计质量;通过审核经营绩效目标设定与完成情况,评价经营效率情况和经营效益情况;对未能实现既定目标的情况及其原因进行分析,揭示问题背后的主客观原因。对经营管理绩效目标设定与完成的科学性、合理性、规范性,以及真实性、完整性与效益性发表审计意见;4、审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书;负责组织整理审计底稿,审核无误后归档;督促审计结论和建议的落实;5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;6、领导安排的其他工作;任职资格:1、统招全日制本科及以上学历,财务、审计类相关专业;2、具备6年以上财务或审计经验,4年以上团队管理经验,具备财务、审计类技术中级及以上职称或注册内审师、注册会计师证书;3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;熟悉内部控制与风险管理的知识;了解药物研发流程、药品注册管理办法、GMP等相关知识;4、了解项目管理概念,具备项目管理等常用知识;