职责要求:1. 审计计划与执行: 制定并实施年度审计计划,确保审计工作按时完成。 组织开展财务、运营、合规等审计项目,识别风险并提出改进建议。2. 合同评审: 参与招投标的合同评审。3. 财务审计: 审核财报,确保其准确性和合规性;检查财务流程,确保符合公司政策和法规要求。4. 风险管理: 识别和评估财务及运营风险,提出应对措施,定期向管理层报告风险状况及审计结果。丰富的实践经验及较强的财务管理能力。5. 合规审计: 确保公司运营符合相关法律法规及内部政策,检查合规性,提出改进建议并跟踪落实。6. 报告与沟通: 编写审计报告,提出改进建议并跟踪整改。 与各部门沟通审计结果,推动改进措施落实。7. 其他职责: 完成上级交办的其他审计或财务相关工作。任职资格:1. 教育背景: 本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业,持有中级、税务师、CPA等证书者优先。2. 工作经验: 至少3-5年工业企业财务或审计相关经验,有内部审计或外部审计经验者优先。3. 专业技能: 熟悉财务、审计相关法规及会计准则。 熟练使用财务软件和常用办公软件,具备较强的财务分析、风险识别和内部控制能力。4. 软技能: 良好的沟通、协调和团队管理能力;具备较强的逻辑思维和问题解决能力; 工作细致,责任心强,能承受压力。