工作地武汉一、主要职责1.协助拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划。2.执行各项审计工作并负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。3.及时发现公司潜在问题和风险,提出改进建议。4.完成公司纪检监察相关工作;5.负责完成领导交办的其他工作。二、任职资格1.本科及以上学历,会计、审计或财务管理相关专业,中级会计师,具有注册会计师、高级会计职称者优先;2.5年及以上审计相关工作经验,熟悉财务、税务、内控管理、法律等专业知识,对内部控制及风险评估有较深的理解;3.同时具备会计师事务所及企业(特别是供应链金融行业)内部审计经验者优先;4.具备较强的表达能力及逻辑思维能力,善于沟通协调,具有团队精神。薪酬区间:面议,根据个人能力和经验提供具有竞争力的薪酬及福利。