岗位职责:1、协助完善、优化审计制度、流程,并不断维护和更新;2、协助制定年度审计计划及审计方案;3、完成各类型审计现场工作,复核审计底稿,编制分项报告,初定审计结论及建议;4、跟进被审计单位整改;协同法务进行合规稽查,配合进行事前、事中及事后全过程管理;5、参与评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理,提出审计意见和建议;6、协助进行资料搜集管理工作等。任职要求:1、本科及以上,会计学、审计学等相关专业;2、3年以上企业内部审计工作经验;3、思路清晰,学习能力强,高度责任心和团队协作精神,良好的沟通、表达能力,能够独立完成本职工作;4、具有事务所审计工作经验,中级及以上职称证书优先。