岗位职责:1、协助领导修订与完善公司内部审计制度、流程、业务操作规范;2、开展年度计划的各项审计工作,做好审计相关底稿的收集、整理和汇总工作;3、对公司各业务环节内控和合规管理机制的可靠性、高效性、合规性进行审计和评估,提出改善建议;4、负责对所涉及的审计事项,及时发现风险并提出改进建议,编写审计报告,并督促、跟踪审计结论和整改建议的落实情况;5、参与相关专项审计工作;6、负责有关审计项目资料和底稿整理和归档;7、完成领导交办的其他工作。任职要求:1、本科以上学历,法律、审计、等相关专业。2、2年以上的审计相关工作经验。