岗位职责:1、协助制定年度审计计划,承接海外工厂审计项目;2、独立承担存货、固定资产、人力资源等业务模块内控审计,参与销售、采购、研发等业务模块审计:进行审计访谈,编制审计底稿、汇总审计发现、编制审计报告、提出审计建议并汇报;3、独立负责和开展小型运营审计项目、经济责任审计项目,完成审计计划与方案、审计沟通、审计底稿和审计报告等一系列项目工作;4、独立完成所负责业务模块的内控流程设计及优化工作;6、协助进行风控评估等事项;7、独立带队完成审计项目;8、完成其他领导交办的其他事项。任职要求:1、全日制本科及以上学历,内控、审计、财会及相关工作经验,有CIA/CPA/ACCA/CMA优先;2、熟悉审计业务,内部控制基础知识;3、具有合并报表经验、独立带队完成审计项目经验尤佳;4、具有企业内控建设经验和反舞弊经验尤佳;5、有2年以上大中型企业、会计师事务所或专业机构审计/内控经验尤佳;6、英语可作为工作语言;7、能适应出差,具有良好的抗压能力;8、具有较好的沟通、协调能力,书面表达能力;9、诚信正直,坚持原则,有强烈的风险意识,有责任心和良好的团队合作精神