工作内容:负责公司的审计和内部控制工作,以确保公司的财务报表和业务操作符合法律法规和公司内部规定。你需要进行独立审计,处理审计问题,并协调公司内部团队,以确保审计工作顺利进行。主要职责:- 对公司的财务报表、账目和相关记录进行审计;- 处理审计过程中发现的问题,并协调公司内部团队予以解决;- 撰写审计报告,确保审计结果符合法规和公司内部规定;- 协调公司内部团队,如法务、IT、运营等部门的同事,确保审计工作需要顺利进行;- 负责审计软件的维护和升级,确保审计数据的准确性和可靠性;- 定期更新公司审计政策,并协调公司审计部门与外部审计机构的沟通和合作。职位要求:- 大学本科以上学历,审计、财务或相关专业,1-3年相关工作经验;- 熟悉审计准则及法规,具备扎实的财务和审计知识;- 具备良好的沟通能力和团队协作精神,能够独立完成审计工作;- 具备基本的IT技能,如使用审计软件、了解财务报表系统等;- 具备良好的英语阅读和写作能力,能够阅读和理解英文财务报表。