岗位划分应收, 应付所属,有会计相关经验的伙伴均可以投递1、 根据会计准则和集团会计政策开展日常财务工作,负责审核费用、发票及费用验收单的合理性、齐全性、合规/合法性,确保在规定时间内入账,出具报表。 2、 确保月末关账前应付模块与总账模块核对一致,及时核销相关业务单据; 3、 根据公司约定的付款周期、供应商的付款条件及到期日,定期安排付款并及时入账,做到日清月结。 4、 负责公司进项税的认证,确保月末关账前金税系统中认证的进项税与ERP 账上核对一致。 5、 每月进行报表复核工作,对应付类科目余额及账龄的合理性进行判断,尤其是对预付类科目进行定期的跟踪及清理,对不合理的未决事项及时反馈。 6、 每月对暂估应付科目进行跟踪,及时向相关部门催要发票,定期对暂估情况进行汇报分析。 7、 定期对未关闭的 PO 进行跟踪,跟相关部门沟通确保验收单的及时录入,一旦 PO 已执行完毕则催业务部门及时关闭 PO。 8、 配合内控同事定期检视公司内部流程,是否合规可控;从应付工作内容出发,对公司系统数字化建设提出合理建议。 9、 根据集团 Treasury 制度,及时维护公司各银行账户的信息(包括银行账户信息、网银的维护等); 10、配合进行年度会计、税务审计及各类政府专项审计工作。 11、及时完成领导交办的其他工作。-经济管理类本科;-2 年以上 AP 财务相关工作经验:- 有 2 年以上应付会计工作经验;- 熟悉 ERP 系统,包括并不限于金蝶,用友,SAP,Oracle 等;- 熟悉医疗器械行业内控及合规要求为加分项;