岗位职责:1、 本岗位为集团内审专员,根据公司整体战略规划, 组织建立 集团 公司内部控制体系,包括授权体系、管理标准、业务流程、审批流程等, 形成规范性文件;2、 开展集团 框架 内 的 审计工作,制定年度和季度审计工作计划 ,报经总经办批准后实施 审计工作 。审计时, 收集客观证据 ,整理和编制审计工作底稿,出具审计报告 ;3、 针 对关键业务循环进行持续监控和优化 ,在事前、事中提供有针对 性 的风险研判和应对建议,保障业务安全、合规、平稳开展;4、 开展风险评估、动态监控并及时进行风险提示,协同和督促管理层制定风险应对措施,跟踪风险应对措施的落实情况;5、 参与内控团队建设,包括组织开展各类相关培训、辅导和帮助新员工成长等 ;6、 完成领导交办的其他事项。任职要求:1、本科及以上学历,会计、审计相关专业;2、持有注册会计师证书优先;3、从事集团公司专职的内审经理工作三年以上,在成本控制、涉税筹划、各业务流闭环审计、公司制度完善等方面有具体的实践成果。4、熟练使用办公软件,优秀的报告撰写能力;5 、较强的沟通协调、逻辑分析能力;6、身体健康,能适应短期出差;7、有主板或中小板上市公司内审经理经历优先。