1、体系文件受控管理,核对文件的格式、编号、版本、会签、审批权限;2、对受控文件进行登记、盖章、发放、回收、归类入档等;3、负责对体系文件、记录的控制情况实施监督和检查;4、负责公司体系文件更改时的更改记录、分发、回收、销毁与作废;5、负责体系文件的管理,做好分类、建档、借阅管理工作。有内审员资质或有内审经验优先