工作内容:1、建立和落实公司内部审计管理体系,监督制度的执行,确保审计全覆盖,加强集团化审计管控。2、定期审查公司内控体系,发现管理缺陷并给予整改意见;优化公司内控体系,建立符合上市公司治理的内控架构与体系。3、制定年度审计计划,拟定经济责任审计、年度经营业绩考核审计、考核专项审计方案,并负责方案实施。4、制定专项内审:识别公司业务或财务领域的风险点,搭建风险矩阵,选择项目角度,制定审计计划,执行审计程序,编写审计报告,与被审计部门负责人沟通审计发现,提出改进建议,监督整改。5、审查项目考核及项目过程管控的合规和合理性。6、配合外部审计机构的审计工作,了解审计意见和建议,出具审计报告和整改通知书,审核整改方案并进行跟踪检查,解决出现的新问题,并对最终结果发表建议。7、负责搭建和培训内审团队,独立带领团队组织和执行公司内部审计工作。8、完成领导安排的其他工作。任职资格:1、本科及以上学历,会计学、审计学相关专业,具有CIA、CPA、ACCA资格优先。2、具备5年以上公司内部审计或内控审计或企业风险管理审计经验,具备上市公司内审部门或会计师事务所工作经验者优先。3、熟悉国家审计相关法规、程序和方法,对内外部控制有较强的平衡能力。4、具备识别、定位风险并进行深入分析的能力。5、具备较强的组织、计划、控制、协调能力。6、为人正直诚实,沟通及文字表达能力强。