工作内容: 1、开展日常审计工作,包括对公司及子公司财务情况、经营活动、职能部门管理及内部流程的审计监督和检查等;2、开展其他审计工作,包括对公司重要合同、或指定期间经营活动的合规性进行审计、领导干部离任经济责任审计等;3、依照法律、法规和内部管理规定,对企业制度的合法性、完整性、有效性进行审查并检查执行情况;对审计过程中发现的问题提出合理化建议,并监督落实;4、协助部门负责人制定内部审计管理制度、制定年度审计工作计划并负责具体实施;5、领导交办的其他工作。