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内控审计经理
2-2.5万
人 · 本科 · 7年及以上工作经验 · 性别不限2025/04/22发布
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日御集团

公司信息
张家港卡瑞尔企业管理咨询有限公司

民营/少于50人

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职位描述
【工作内容】
- 负责制定和完善公司的内部控制体系,确保公司运营的合规性和效率;
- 负责对现有业务流程进行梳理和优化,确保内控体系的完善,并符合IPO上市要求;
-对公司的财务状况、业务流程及风险管理进行定期审计,识别潜在问题,并提出改进建议。
- 与各部门紧密合作,指导和培训员工了解和执行内部控制政策。
- 撰写审计报告,向公司管理层汇报审计结果和建议。
- 参与公司重大项目的评估和决策过程,提供专业的内部控制和风险管理意见。
- 监督内外部审计机构的工作,确保审计活动的有效性。
【任职要求】性别不限
- 拥有会计、金融或相关领域的本科及以上学历;具有注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)或其他相关专业资格者优先。
- 有光伏行业甲方、乙方相关工作经历,具备良好的逻辑思维能力和分析能力,能够独立解决问题。
- 具备优秀的沟通协调能力和团队协作精神,能够与不同部门有效合作。
- 熟悉国家财经法规和会计准则,了解企业内部控制框架和风险管理理论。
- 具备较强的报告撰写能力和口头表达能力,能够清晰准确地向管理层汇报审计结果。
- 工作认真负责,具备高度的职业道德和保密意识。
-能接受加班及单休。

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