岗位职责1、负责制定和实施公司内部审计计划,确保公司各项业务操作合规;2、定期对公司财务状况、运营流程及风险管理进行评估,识别潜在问题,并提出改进建议;3、协助外部审计机构完成年度审计工作,准备相关文件资料,回答审计过程中产生的疑问;4、分析审计结果,撰写详细的审计报告,向管理层汇报发现的问题及其解决方案;5、 跟踪审计建议的执行情况,确保整改措施得到有效落实;6、保持对最新行业标准、法律法规的了解,确保审计工作符合最新要求。任职要求:1、拥有会计、审计或相关领域的学士学位;具有注册内部审计师(CIA)资格者优先考虑;2、 具备良好的沟通技巧与团队协作能力,能够有效地与不同部门的同事交流;3、熟练掌握办公软件(如Excel、Word等),具备基本的数据分析能力;4、 逻辑思维能力强,注重细节,能独立开展工作;5、5年及以上工作经验。