岗位职责:1.对门店销售折扣、促销活动、单据调拨、货品进销存等进行稽核审查;2.对门店资产、现金等财务方面进行抽样/专项审计,并结合品牌的陈列标准以及其他门店管理条例等做好营运稽核;3.对开业、结业店铺流程等进行专项跟踪稽核;4.分析稽核过程,及时发现问题,向上反馈或立项提报审计报告,并跟踪解决情况。5.参与审计流程、制度的建立&完善并通过实操来提出优化建议。岗位要求:1.具备零售行业审计、稽核、内控或相关岗位2年以上工作经验,有大型零售企业工作经验者优先,偏门店/网店方面为主;2.具有财务及会计/审计方面的知识或专业技能;具有较强的风险识别能力和综合分析能力;3.熟悉各种办公软件、ERP系统,有较好的数据处理能力;调理清晰,对数据敏感4.具有良好的沟通能力和团队合作精神,具有较强原则性;有体系化搭建能力,文字功底扎实。5.能适应短期出差;性格沉稳。6.能力经验突出者可以定审计主管/经理 ,薪资另议。