主要职责:1、参与各类审计项目,包括财务审计、经营审计、专项审计等,负责取证、调查、复核等常规性审计工作;2、协助建立和完善内部审计工作体系、制度,确保审计工作的规范性和有效性;3、设计内控检查及处理流程和方案,针对公司重大风险点,设计内控监督框架与节点4、参与公司内控状况的监查和评价,提出改进和优化建议,提升公司内控水平。基本要求:1、审计、经济、管理类相关专业本科及以上学历;2、良好的适应能力和学习能力,不断学习和适应新的法规、制度和业务环境;3、责任心强,对数字敏感,具备良好的沟通能力;4、具备良好的职业道德和职业操守。