岗位职责 1.负责指导配合公司内控体系建设;2.负责梳理公司制度体系,组织编制内控手册;3.负责部门年度审计计划对工作的拟定、分配、执行及监控;4.负责编写部门相关制度,对本部门人员进行有效管理;5.负责对集团内下属公司或部门的经常性监督、检查,包括重大合同的审核、招标项目审核等工作;6.负责公司例行内部审计工作及董事会安排的专项咨询审计工作;7.负责完成审计委员会指定的其他工作。应具备的知识 1、具备审计、财务、证券等相关知识和丰富的工作经验;2、具备内部控制的专业知识;3、具备一定的管理知识和管理经验;4、掌握办公自动化软件,熟悉PPT、Word、Excel用法。应具备的能力 1.具有较强的语言表达能力、组织协调能力、社交沟通能力、计划与执行能力;2.具备基本的职业素养和道德要求;3.具备较强的学习能力;4.有较强的承受压力的能力与文字撰写能力。