一、用工形式某市属国企直接签订劳动合同二、招聘岗位审计三、岗位职责:1、 负责组织开展法律调查和论证,审查法律文件和合同管理;组织协调处理公司总部法律纠纷案件;2、负责拟定公司风险管理与内部控制管理体系,组织开展公司内部评价;3、负责组织建立完善公司内部审计管理体系,完成公司内部审计工作,包括但不限于制定审计计划、编制审计程序、执行审计工作、撰写审计报告等;4、 负责组织开展公司总部及子公司年度及专项审计,配合外部审计并负责协调处理相关问题;5、负责对公司各个部门的业务流程、体系规范、财务报表、内部控制制度等进行审计,发现问题并提出改进建议;6、负责监督公司和子公司法律法规、国资监管、重大经营活动等事项执行情况;7、 参与公司的风险管理工作,评估和监督公司的风险控制措施的有效性;8、协助公司进行内部培训,提高员工对内部控制和风险管理的认识和理解。四、任职资格:1.硕士及以上学历;审计、法律、金融、会计、经济等相关专业;2.五年以上相关管理经验;3.熟悉信息化产业的财务管理和风险控制,熟悉相关政策法规和行业研究与分析;4.拥有较强的专业知识储备,具备整体性、系统性内部审计理念和具体实操实践能力;5.有CPA、CIA、金融风险管理师资格证、法律职业资格证书者优先。