工作职责1. 根据公司年度工作规划制定内部审计计划并安排审计任务实施;2. 协助各部门梳理、搭建、完善内部流程,以及后续的内控优化和评价;3. 针对公司各部门内部控制执行情况,结合重要性开展定期审计形成审计报告,披露缺陷风险及改进措施;监督追踪审计缺陷问题整改落实情况;4. 参与公司制度、流程设计及优化方面的工作,从内审角度提出意见;5. 根据公司领导安排,监督评估市场推广、研发费用等的经济效益达成情况;6. 对接外部审计机构和股份公司审计部,完成年度和季度内审相关工作;7. 领导安排的其他工作;任职资格1. 有中级会计师或审计师职称、注册会计师资格者优先;2. 3年及以上内控或内审工作经验;3. 具备良好的沟通、组织、协调能力;4. 有原则底线,具有较强的抗压能力和自驱能力;