岗位职责1、建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;2、根据审计项目确定审计范围、目标及方案,成立项目小组组织并落实;3、审核各部门提交的合同,检查其合理性及有效性;4、审核公司各项管理制度、业务流程的合理性以及执行情况;5、审计公司资金使用情况;6、督促跟踪审计结论和建议的落实。任职资格1、本科及以上学历,会计、审计等相关专业;2、熟悉国家财税类法规,熟悉企业会计、审计等业务流程,具有财务基础知识,能独立开展审计项目工作;3、能够熟练使用ERP系统及OFFICE办公软件,具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;