1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;2、检查各部门业务流程的合理性、有效性;3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;4、审计公司资金使用情况;5、督促跟踪审计结论和建议的落实;6、完成领导交办的其它临时工作。任职要求1、本科以上学历,会计、审计等相关专业,有注册会计师优先;2、有扎实的审计和财务专业知识,熟悉财经法律法规;3、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;4、正直诚实,工作态度积极,责任心强;5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;6、积极主动、敬业上进、责任感强;7、良好的语言、文字表达能力,熟练运用熟悉相关办公软件及财务软件。