工作职责:1、根据集团的整体战略规划,进行风险评估,研究公司经营管理重点领域或关键事项存在的问题与风险,搭建审计体系并逐步完善;2、根据公司年度目标和经营计划,制定年度审计计划;3、负责建立公司内控制度,并对内控制度的执行情况进行分析,提出改善意见;4、完成公司的各项审计项目,运营、财务、合规、经济责任等内部审计工作;5、对公司各项经营活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查和评价; 包括但不限于常规审计、专项审计、离任审计、反舞弊审计项目等。6、对审计过程中发现的问题进行分析,收集审计证据,提出处理意见和整改意见;与被审计对象及业务部门进行沟通,并督促有关部门整改;7、对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告,主动发现问题并推进实施;8、制定对外投资单位的年度、定期、专项审计标准,制定审计计划,并主导审计工作开展。岗位要求:1、本科及以上学历,财务、审计、法律类相关专业;2、8年以上公司内部审计经验,能够独立完成常规经营审计、专项审计、经济责任审计业务;3、具备良好的沟通交流能力、团队协作能力;有较强的学习能力、深入思考能力、逻辑判断能力、和较强的抗压能力。4、熟练OFFICE办公软件操作;5、会计中级以上职称,持有注册会计师等相关资质者优先。