岗位职责:1.对经营单位重大经营决策、核心业务流程及经营纪律进行监督和报告;2.对经营团队氛围与职业精神进行监督和报告;3.对绩效激励方案的设置和考核兑现进行监督报告;4.对经营中的重要问题进行了解报告;5.履行董事会授权的专项审批和监管。任职资格:1.本科及以上学历,审计、财务专业,硕士研究生优先;2.具备审计监察相关知识,具备流程管理、财务基础知识及法律相关知识,具有良好的访谈能力与技巧,具有良好的审计项目管理能力;3.熟悉SAP系统,精通Office系列办公软件,熟悉内审、财务业务,熟悉制造型企业营销、商务等流程,熟练掌握测试与分析技术;4.持有CPA、ACCA、CIA、CISA、CFE等专业证书之一者优先;5.英语四级及以上者优先;6.五年以上大型企业审计监察专业工作经验,独立负责多个大型内部审计项目,有两年以上数字化审计经验者优先。