任职要求:1.本科(含)及以上学历,审计、会计、财务类相关专业,年龄25至40岁;2.至少四年相关工作经验,具有审计、财务管理或会计等相关领域的实践经验;3.熟悉国家财经法规、会计准则和审计标准;4.取得注册会计师资格证。工作职责:1.内部审计1.1负责协助部门经理统筹内部审计工作,推动公司内部控制体系有效运行,防范经营风险;1.2初拟内部审计规章制度、办法、审计部门文件,编制审计年度计划、工作方案等;1.3组织并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专项审计活动;1.4参加各项常规审计工作的实施,负责调查、核实审计事项、搜集审计证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;1.5协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实;1.6负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。2.配合外部审计督促整改 2.1积极配合外部审计工作,与外部审计人员建立联系;2.2督促落实审计发现问题的整改工作。3.下属企业监督管理3.1协助部门经理全面履行监督职责,包括监督法律法规及制度执行情况、财务及经营状况、国有资产的保值增值、管理层履职情况和其他法定职责;3.2定期汇总在履行监督职责过程中发现的异常情况,分析问题根源,并及时汇报至部门经理。4.完成领导交办的其他工作。