任职资格:1、本科以上学历,会计、审计、法律等相关专业;2、4年以上制造型企业财务管理、内部审计或会计师事务所审计工作经验,熟悉制造型企业销售与收款管理、采购与付款管理、生产管理等内部控制、核算流程,熟悉制造型企业内部控制规范,具有一定的风险控制意识;3、中级职称、中国注册会计师通过会计、审计、财务成本管理、公司战略与风险管理等科目优先;4、良好的语言沟通协调能力,执行力强。岗位职责:1、负责公司各类常规内部控制审计、经济责任审计、离任审计及其他专项审计工作,编制审计底稿,撰写审计报告;2、检查各项收支合理性、合规性,并提出建设性建议;3、负责定期检查公司财务报表,审核财务报表合规性、及时性、准确性、完整性;4、负责公司举报事项调查,编制调查底稿,撰写调查报告;5、就审计过程中发现的问题提出审计建议,并跟踪检查被审计单位或部门落实改进情况;6、完成上级领导交办的任务。