岗位职责:1、建立完善的内部内审制度和工作体系; 2、内部控制评估。检查与财务报告、信息披露相关的内部控制有效性,每年向审计委员会提交评价报告; 3、财务与合规审计。审计财务收支、经济活动合法性,确保财报真实完整(包括业绩预告、关联交易等); 4、高风险事项监督。重点审计募集资金使用、对外担保、关联交易、 重大 资产购买/出售等事项; 5、反舞弊机制。协助建立反舞弊制度,监测重点领域舞弊行为。 任职资格:1、本科及以上学历,审计学、财务管理、会计学等相关专业;2、5年以上审计工作经验,含2年大型企业/会计师事务所经验;3、独立负责过完整审计项目,精通国家审计准则、企业内部控制规范;4、逻辑分析能力强,风险敏感度高,沟通协调能力强;5、职业道德严谨,保密意识强。注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)或同等资质优先。