职位职责 1. 根据年度审计计划,执行内部审计工作,定期开展业务稽核,项目专项审计,经济责任审计等审计工作; 2. 撰写审计报告,针对审计发现的问题,进行基础沟通,提出合理性建议,监督整改落实情况; 3. 通过各类审计工作,对集团现有制度设计及执行有效性提出合理化建议,完善集团各项制度和流程; 4. 根据相关要求,参与对重大事项的决策管理工作,通过专项检查或审计工作,为管理决策提供依据。 5. 其他领导交办的工作。 任职要求: 1. 金融、审计等相关专业***本科及以上学历; 2. 五年以上内部审计工作经验,熟悉金融行业,具有内部审计经验、cia、注册会计师资格优先; 3. 掌握审计相关工作要求,掌握必要的审计、内控、业务及风险管理知识;有一定的审计敏感性; 4. 严谨细致,责任心强,有较强的学习及探索能力;具备较好的沟通协调及处理问题的能力,团队合作意识强; 5. 熟练使用office办公软件及自动化设备,具备基本的网络知识;