一、岗位职责:1、财务审计协助公司总部各部门及二级企业的财务收支、财务预算以及其他有关的经济活动的审计监督工作。2、经济责任审计负责开展二级企业负责人任中及离任经济责任审计。3、管理审计3.1 负责对总部各部门及二级企业进行内控、经营管理过程审计工作;3.2 对建设项目的招投标、设备和材料采购、工程造价、竣工决算等进行审计监督;对重要制度、经济合同、经营决策等重大经营活动进行审计。4、专项审计对委托理财、证券及期货投资、担保等高风险业务开展审计;对发生重大财务异常情况的总部各部门及二级企业进行专项审计。5、外部审计机构对接5.1 根据审计相关法规的要求,配合实施外部审计单位的审计工作,负责提供相应的审计资料;5.2 根据外部审计结果,对发现的审计问题组织实施整改;参与公司选择、评估、更换外部审计机构。6、内控体系评价6.1 负责开展内部控制评价,并对内控制度的改进情况进行跟踪反馈;6.2 对审查过程中发现的内部控制缺陷,督促相关责任部门制定整改措施和整改时间,并进行内部控制的后续审查,监督整改措施的落实情况,并将其纳入年度内部审计工作计划;6.3 对公司各管理环节的风险点进行分析、预警;组织公司总部及指导二级企业的审计队伍建设,组织培训学习,开展交流研讨等。二、任职资格:1、 大学本科及以上学历,会计、审计、财务、金融学、经济学、企业管理、工商管理、法律等相关专业;2、3年及以上相关工作经验,中级及以上职称优先;3、精通财务管理、内部审计业务,熟悉公司相关制度和流程、金融学、经济学、投资学、企业管理、工商管理、企业改制重组、工程项目管理、国家有关财政、税收、审计政策以及相关法律法规、运营等相关知识;熟练掌握计算机基础操作技能,具备较强的书面写作技能;4、具有责任感、主动性、服从指挥、协作共赢、执行能力、学习创新、专业能力。