工作职责:1、完善多元化公司内控体系,并负责审计工作的实施,如常规审计、经济责任审计、专项审计等;2、负责公司所属各分子公司的稽核审计,配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查;3、负责出具内部审计报告及审计结果意见书,并给予客观公正的评价,提出整改意见和改进措施,对整改情况进行跟踪检查;4、其他审计相关工作。任职要求:1、本科及以上学历,会计学、审计学相关专业,CPA优先;2、八年以上审计从业经验,其中三年以上同岗位经验,有境外上市公司审计经验者优先;3、熟悉国家审计相关法规,对内外部控制有较强的平衡能力;4、为人正直诚实,性格开朗,善于沟通,学习能力较强。