岗位职责:1、 以服务公司IPO,符合中央企业内部审计工作要求为目标开展内部审计工作;2、 负责公司内部审计制度体系建设;3、 组织内部审计会议,制定内部审计工作计划、方案,输出相关文档;4、 独立组织开展内部审计、内控评价和检查,监督整改落实情况,撰写相关底稿、报告、总结、管理建议或其他文档;5、 落实上级单位、公司的各项工作部署;6、 参与公司内控体系、制度、流程建设;7、 开展业务培训,落实内外部沟通协调工作;8、 协助公司分管领导,落实纪检监察各项工作;9、 领导交办的其他工作。任职要求:1、 在中央或大中型企业或专业机构从事内部审计工作5年以上;2、 熟悉中央企业内部审计工作要求;3、 审计相关专业,大学本科及以上学历;4、 具有CPA、CIA资格为佳;5、 中共党员;6、 为人正直、诚信,学习,执行,沟通、协调能力强,能独立开展工作,文字功底好。