岗位职责:1、协助制订并完善内部审计制度和流程,并组织实施;2、协助制订审计计划和审计预算,组织实施财务审计、内控审计和专项审计等;3、拟订审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;5、负责公司年度及专项审计工作,并负责审计过程中对相关部门的协调和沟通;6、完成上级领导交办的其他工作任务。任职要求:1、具有5年以上财务、审计工作经验,具备四大或国内大型知名会计师事务所工作经历;2、财务、审计等相关专业,统招本科或以上学历,注册会计师、注册内审师或等同专业资质优先;3、熟悉法律法规、审计程序,掌握最新审计及政策法律法规;4、优秀的组织、协调、沟通、管理能力,良好的文字功底;5、2年以上大中型集团公司或上市公司审计工作经验,有生物医药行业工作经验优先。