岗位职责:1、根据集团战略发展目标,协助制定部门年度审计计划,并按计划主导或参与实施。2、对集团业务进行风险识别,对相关内控制度的健全性、合理性和执行有效性进行检查、评价和意见反馈,促进集团管理制度及流程的完善。3、对集团各业务模块开展常规和专项审计,包括但不限于日常校区运营、市场招生、采购/工程等,核实相关业务的合规性、合理性、真实性,针对业务过程中可能存在的风险,提出防范措施和应对策略。4、对审计问题跟踪审计整改,并对问题整改过程进行督促,检查、评价整改结果。5、审查违规行为,根据审计过程和举报渠道中发现的线索开展舞弊调查。6、按时完成交办的其他审计相关工作。任职要求:1、财务、审计等相关专业本科及以上2、8年以上审计工作经验(内审经验不少于3年),并担任过审计项目负责人,有业务部门经验更佳。3、具备良好的沟通能力和协调能力,能够适应出差4、具有会计师、审计师等相关资格优先