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内审经理
1.8-2.2万·14薪
人 · 本科 · 8年及以上工作经验 · 性别不限2025/06/11发布

北京市朝阳区赫德学校(金盏校区)

公司信息
宁波梅山保税港区义格泰盛信息科技有限公司

民营

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职位描述
岗位职责:
1、根据集团战略发展目标,协助制定部门年度审计计划,并按计划主导或参与实施。
2、对集团业务进行风险识别,对相关内控制度的健全性、合理性和执行有效性进行检查、评价和意见反馈,促进集团管理制度及流程的完善。
3、对集团各业务模块开展常规和专项审计,包括但不限于日常校区运营、市场招生、采购/工程等,核实相关业务的合规性、合理性、真实性,针对业务过程中可能存在的风险,提出防范措施和应对策略。
4、对审计问题跟踪审计整改,并对问题整改过程进行督促,检查、评价整改结果。
5、审查违规行为,根据审计过程和举报渠道中发现的线索开展舞弊调查。
6、按时完成交办的其他审计相关工作。

任职要求:
1、财务、审计等相关专业本科及以上
2、8年以上审计工作经验(内审经验不少于3年),并担任过审计项目负责人,有业务部门经验更佳。
3、具备良好的沟通能力和协调能力,能够适应出差
4、具有会计师、审计师等相关资格优先

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