岗位职责:1、更新优化公司内控管理政策,协助业务部门完善内控管理流程,推动公司内控制度体系的持续优化;2、识别、量化并定期跟踪公司层面及业务层面关键控制指标;3、参与公司信息化建设,协助业务部门分析、识别系统控制;4、组织开展内控宣传与培训,提供日常内控咨询服务等;5、规范内审工作程序,定期评估内控风险,维护审计风险库,制定审计计划;6、有计划地开展专项审计项目,针对发现的内控缺陷提出改进建议并跟踪责任部门对整改措施的落实情况;7、组织公司年度内部控制评价工作,综合评估公司内控风险等。任职要求:1、财务/经济/管理类专业,本科或硕士学历。2、两年以上相关工作经验(如:审计/财务管理/风险控制/流程优化/信息管理等)。3、熟悉、掌握企业经营管理、风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能;较强的沟通、协调能力、团队协作能力及工作计划、执行力;4、熟悉国家相关法律法规及财务会计、审计专业知识;5、有企业流程再造、信息化建设及管理项目经验优先;6、有会计师事务所/管理咨询公司、或上市公司/大型企业内控/内审/财务管理工作经验优先;7、中英文听说读写熟练;8、熟练掌握常用办公软件,熟悉企业ERP系统、数据分析软件等。