1.制定审计方案,执行常规和专项审计(1)按照审计计划,结合监管及业务重大风险点,制定相关审计方案。(2)整理访谈提纲,并与业务相关部门访谈,了解业务实际情况,同时调整并完善审计方案。(3)整理审计资料清单。2.编写审计底稿和审计报告初稿(1)按照审计程序的要求,编写审计底稿;(2)整理审计发现及整改建议,并与业务部门沟通,调整审计发现。(3)出具审计报告初稿。岗位要求:学历:本科及以上专业:会计学、财务管理、工程管理相关专业经验:相关经验3年以上 熟悉审计、内控相关知识,具有从0-1的内控体系搭建经验;熟悉制造业企业的采购、供应链、销售经销等方面的审计及内控经验;***有1-2年事务所审计经验,1年及以上企业工作经验;独立或协助开展审计工作,了解审计工作流程。具有一定的数据分析能力者优先。