工作内容:1.完善公司审计制度及工作计划:协助建立和完善公司内部审计制度;协助制订审计工作计划,拟定审计实施方案。2.组织开展内部审计工作:组织对公司、分公司的业务、经营管理等活动进行审计。编制审计报告、审计意见等文书,做好内部审计档案管理工作。3.组织开展审计问题整改:根据上级要求,组织相关部门开展审计问题整改工作。对分公司在纪检、审计、风控等监督过程中发现问题整改落实的监督检查。4.纪律检查及监督:在公司纪委的授权下,协助开展党内纪律检查、党风廉政建设和反腐败工作。组织开展政治监督、日常监督、专项监督等工作,跟踪问题整改。5.信访举报及执纪审查工作:协助建立和完善公司信访举报工作制度及流程。负责信访举报的接收、转办和处理。负责依规依纪进行执纪审查工作。6.纪律教育宣传工作:负责公司纪律宣传教育;协助开展公司廉洁文化建设。7.其他工作:完成领导交办的其他任务。任职要求:1.审计、会计、财务管理、法律等相关专业大学本科以上学历,5年以上纪检、审计、会计、法律等相关工作经验;2.具备会计师、经济师以上职称;3.具备财会、审计、法律等专业知识,熟悉法律法规及党内法规,以及纪检、审计、财务会计等业务流程;4.具备较强的文字表达能力、沟通技巧以及分析解决问题的能力;5.中共党员,能够保守公司秘密,诚实正直,责任心强,具有严谨、细致、务实的工作态度和良好的团队合作精神