【岗位职责】: 1、基于公司信息系统和IT环境现状识别数字化审计转型机会点,通过建立模型识别各项风险并持续运营落地; 2、对审计发现的问题进行风险评估,与业务共同制定改进方案,优化系统和流程设计,持续监控遵从,强化执行效果。 3、参与内控体系建设,协助制定和完善公司IT内控审计制度、流程及标准;协助进行IT内控流程梳理和优化,提供相关专业支持和服务;4、配合完成外部审计要求的推行落地; 5、执行上级交办的其他工作任务。 【任职要求】: 1财务、审计、会计等相关专业本科及以上学历;2至少2年以上内部控制或内部审计相关工作经验,有四大会计师事务所或大型企业相关工作经验者优先;3熟悉内部控制、风险管理和审计流程,掌握相关法律法规和行业标准;4拥有CPA、CIA、CISA等相关专业证书者优先;5良好的数据分析和报告编写能力,能够独立完成审计项目;6具备优秀的沟通协调能力和团队合作精神;7具备较强的责任心和职业道德,能够承受一定的工作压力。